Налоговая служба пояснила, как нужно заполнять признак актуальности в разделах 8 и 9 при подаче уточненной декларации по НДС. ФНС также напоминает порядок, в соответствии с которым следует исправлять допущенные в этих данных ошибки. Разъяснение службы содержится в письме №СД-4-15/16779@ от 24.09.2015.

Так, код «1» соответствует достоверным и актуальным сведениям, представленным налогоплательщиком ранее, которые не подлежат изменению и представлению в налоговую инспекцию. Код «0» применяется в случаях, когда данные раздела ранее не предоставлялись, были предоставлены не полностью либо содержали ошибки.

Ошибочное указание кода «0» вместо кода «1» в уточненной декларации по НДС будет свидетельствовать о том, что ранее поданные сведения разделов 8 и (или) 9 неактуальны. В этом случае следует представить уточненную декларацию за тот же период, в которой будут содержаться актуальные данные.